Faktúry
Počet záznamov: 21663
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0824/16 | Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm-Envirofilm- v zmysle Zmluvy o spolupráci-za prípravu a výrobu programov a zabezpečenie Junior festivalu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekotopfilm spol. s r.o. | 36667081 | 45 100,00 € | 25.05.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
B/1421/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0037/16-na základe Zmluvy-MFF EKOTOPFILM-ENVIROFILM 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekotopfilm spol. s r.o. | 36667081 | 53 048,00 € | 08.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
B/1020/18 | STORNO-náklady hradí RCB a.s.-oprava čelné sklo MB Actors,tesnenie MB Actors | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BICAR SK s.r.o. | 47335947 | 815,22 € | 27.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
B/1039/18 | STORNO-náklady hradí RCB a.s.-oprava čelné sklo MB Actors,tesnenie MB Actors | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BICAR SK s.r.o. | 47335947 | -815,22 € | 02.08.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
K/0111/19 | vypracovanie PD-rekonštrukcia Bratislavského bábkového divabdla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ateliér 3ab s.r.o. | 35878789 | 2 190,00 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
K/0085/21 | rekonštrukcia-Bratislavské bábkové divadlo-dotlač akustickej správy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ateliér 3ab s.r.o. | 35878789 | 240,00 € | 19.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
K/0078/22 | rekonštrukcia-Bratislavské bábkové divadlo-autorský dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ateliér 3ab s.r.o. | 35878789 | 1 770,00 € | 27.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
K/0137/23 | rekonštrukcia-Bratislavské bábkové divadlo-činnosť architekta a statika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ateliér 3ab s.r.o. | 35878789 | 6 247,03 € | 20.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
K/0336/22 | rekonštrukcia-Bratislavské bábkové divadlo-činnosť architekta a statika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ateliér 3ab s.r.o. | 35878789 | 7 000,14 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
K/0345/23 | rekonštrukcia-Bratislavské bábkové divadlo - zabezpeč. inžinierskej činnosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ateliér 3ab s.r.o. | 35878789 | 1 200,00 € | 18.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
K/0344/23 | rekonštrukcia-Bratislavské bábkové divadlo - výkon stáleho autor.dozoru počas stavby, vypracovanie plánu užívania verej. práce,vyprac. závereč. tech. a ekonom. hodnotenia stavby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ateliér 3ab s.r.o. | 35878789 | 11 894,40 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
B/1846/18 | obnova a údržba peš. značen.turistic.trás na úzamí BSK v roku 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV | 00688312 | 4 992,50 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1903/19 | obnova a údržba peš. značen.turistic.trás na úzamí BSK v roku 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV | 00688312 | 4 997,60 € | 16.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
B/1409/20 | obnova a údržba peš. značen.turistic.trás na území BSK v roku 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV | 00688312 | 4 992,90 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
B/0311/21 | uhradené v hotovosti-faktúra za food | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | S.Cono,s.r.o. | 35890991 | 28,00 € | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
B/2005/16 | plavecké čiapky-30ks-Komplexné centrum hydroterapie Gaudeamus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | eFitness a.s. | 27518876 | 54,70 € | 06.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
B/1158/21 | uhradené platobnou kartou -kuracie žemle-15ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIDE S.R.O. | 46106766 | 63,00 € | 22.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
B/0691/19 | za letenky-Viedeň-Bergen-Viedeň-13.5.-14.5.2019-Mgr.Masácová,Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 270,00 € | 17.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
B/0692/19 | za letenky-Viedeň-Bergen-Viedeň-13.5.-14.5.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 90,00 € | 17.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
B/0693/19 | ubytovanie- hotel Grand Terminus Bergen-13.5.-14.5.2019-Mgr.Masácová,Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 193,50 € | 17.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
B/0694/19 | ubytovanie- hotel Grand Terminus Bergen-13.5.-14.5.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 64,50 € | 17.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
B/0853/19 | ubytovanie-hotel Imlauer Pitter Salzburg-27.5.-29.5.2019-Mgr.Masácová,Ing.Jelemenská,p.Hlubocká,p.Krutá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 043,00 € | 17.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
B/0854/19 | ubytovanie-hotel Imlauer Pitter Salzburg-27.5.-29.5.2019-Mgr.Masácová,p.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 447,00 € | 17.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
B/1028/19 | letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-9.7.2019-Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 628,50 € | 12.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
B/1043/19 | letenka-Vienna-BIllund-Vienna-7.7.-11.7.2019-p.Szabolcs Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 360,00 € | 17.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
B/1067/19 | ubytovanie Alma Grand Place hotel-Brusel-24.9-25.9.2019-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 80,00 € | 23.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
B/1171/19 | DOBROPIS k f.č. B/1067/19-ubytovanie p.Mikis Moselt-24.9.-25.9.2019-Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | -80,00 € | 13.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
B/1401/19 | ubytovanie-The President-Brussels Hotel-08.-09.10.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 63,43 € | 04.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
B/1399/19 | ubytovanie-Alma Grand Place hotel,Brusel-24.09.2019-25.09.2019-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 80,00 € | 04.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
B/1402/19 | ubytovanie-The President-Brussels Hotel-08.-09.10.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 84,57 € | 04.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra |