Faktúry
Počet záznamov: 21669
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0298/17 | STORNO-IT a podporné služby pre INTERACT - za obd. 20.1.2017-31.1.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | -1 956,00 € | 15.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
K/0029/18 | STORNO z dôvodu neuzatvorenej zmluvy o dielo-Synagóga Senec-elektoinštalácie,slaboprúdovej inštalácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCHIKON, s.r.o. Prevádzka:Letná 40,040 01 Košice | 36575283 | -1 900,00 € | 08.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
B/0190/22 | STORNO nesprávna fakturácia-odvoz a likvidácia infekčného odpadu- VC-štadión Slovan | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | -1 894,56 € | 28.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0852/18 | DOBROPIS-nájmy a výstupy-k doúčtovaniu nájmu za 7-12/2016 a nájmu za rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | -1 894,32 € | 02.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
B/0349/20 | DOBROPIS-za odber tepla Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 882,32 € | 31.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
B/0413/16 | STORNO-prekročenie limitu uzavretej v Kúpnej zmluve č.Z20158958_Z - tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | -1 881,60 € | 08.03.2016 | 18.03.2016 | Faktúra | |||||
B/0713/19 | DOBROPIS-vodné,stočné,odpadová voda za I.Q.2019-Stará Vajnorská,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | -1 869,48 € | 22.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
B/0952/15 | STORNO-uvedenie nesprávnej sumy-internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.05.2015-31.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | -1 826,12 € | 06.05.2015 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
D/0179/17 | DOBROPIS - tepelná energia 11/2017 - Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -1 814,27 € | 31.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
B/1089/15 | STORNO nesprávne fakturované obdobie-vysielaci čas v Západoslovenskej televízii od 1.6.-30.6.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | -1 800,00 € | 03.07.2015 | 07.08.2015 | Faktúra | |||||
B/1496/16 | STORNO z dôvodu neoprávneného fakturovania-spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova- BSK za 06/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | -1 800,00 € | 08.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
B/0824/21 | STORNO neoprávnená fakturácia-Spravodajské príspevky do Ružinovských správ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | -1 800,00 € | 09.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
B/1677/21 | STORNO-fak.patrí do KV-komplexná obnova NKP Kaštieľského parku v Stupava-grafický koncept | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | RUDBECKIA, s.r.o. | 44290357 | -1 800,00 € | 07.01.2022 | 07.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
B/1509/15 | STORNO - z dôvodu transferu -catering-29.9.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | -1 790,60 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
B/0083/16 | STORNO neoprávnená fakturácia-zemný plyn Račianska 78 - za obd 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -1 773,00 € | 08.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
B/0083/16 | STORNO neoprávnená fakturácia-zemný plyn Račianska 78 - za obd 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -1 773,00 € | 08.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
B/1089/19 | DOBROPIS - prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -1 762,69 € | 31.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
B/1799/15 | STORNO-nesprávne fakturované obdobie-PR inzercia-Bratislavské noviny č.22/2015-19.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIVEL PLUS | 35712058 | -1 724,58 € | 19.11.2015 | 30.11.2015 | Faktúra | |||||
B/0215/24 | DOBROPIS - odber tepla 02/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | -1 718,16 € | 12.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/1601/15 | STORNO nesprávny dátum vystavenia faktúty-mob.telefóny zn. App.iPh. 6S 128GB a 16GB -2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -1 694,00 € | 13.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1600/15 | STORNO-nesprávny dátum vystavenia faktúry-mob.telefóny zn. App.iPh. 6S 64GB -2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -1 694,00 € | 13.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1561/23 | DOBROPIS - el.energia 12/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -1 631,65 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0494/17 | vyúčtovanie-DOBROPIS- zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.03.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -1 578,70 € | 12.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
B/0120/24 | DOBROPIS - el.energia 01/2024 - Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -1 539,96 € | 13.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0352/18 | DOBROPIS- ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obd. 01.01.-31.12.2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -1 515,92 € | 29.03.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
B/1516/18 | STORNO-neoprávnená fakturácia-deratizácia objektov BSK-Sabinovská 16, Jankolova 6, Rybničná 59, Donská 62 a Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | -1 512,00 € | 31.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
B/1520/19 | STORNO-online kampaň destinácie DANUBE ISLANDS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ideahouse s.r.o. | 47922028 | -1 464,00 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
B/1784/17 | STORNO-fak.boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 31/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | -1 455,14 € | 08.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
B/0540/16 | STORNO nesprávna fakturácia-konzekutívne tlmočenie a preklad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | -1 451,28 € | 11.04.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
B/0653/17 | DOBROPIS - prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.01.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -1 442,38 € | 05.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra |