Faktúry
Počet záznamov: 21603
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0025/16 | STORNO neoprávnená fakturácia-zemný plyn Račianska 78 - za obd 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 773,00 € | 08.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
B/2075/15 | DOBROPIS-vrátené nespotrebované.jedálne kupóny-18ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Le CHeque Dejeuner s.r.o | 31396674 | -64,80 € | 23.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
B/1883/15 | DOBROPIS-el.energia Kaštieľ Malinovo za obd.01.11.-30.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -133,04 € | 30.11.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
B/0082/16 | STORNO neoprávnená fakturácia-zemný plyn Račianska 80-01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -246,00 € | 01.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
B/0029/16 | STORNO neoprávnená fakturácia-zemný plyn Račianska 80-01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 246,00 € | 01.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
B/0024/16 | STORNO ukončenie nájmu k 31.12.2015-nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát Drieňová ul. za obd. 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | -2 588,84 € | 04.01.2016 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
B/0009/16 | STORNO ukončenie nájmu k 31.12.2015-nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát Drieňová ul. za obd. 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | 2 588,84 € | 04.01.2016 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
B/2063/15 | 1x ubytovanie-Hotel Aloft,Brusel-02.-04.12.2015-p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 340,00 € | 17.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1936/15 | 1x letenka - VIE - OTP - AOI -09.-12.12.2015-p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 634,75 € | 10.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1934/15 | 1xubytovanie - Hotel Park Inn by Radisson,Bukurešť -09.-12.12.2015-p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 280,00 € | 10.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1899/15 | 1x letenka-Brussels-Bratislava-17.12.2015-p.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 78,99 € | 01.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
B/2039/15 | galavečer BSK-15.12.2015-vystúpenie Jozef Holly-Piano Show | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PIANO SHOW, spol.s r.o. | 50004727 | 1 400,00 € | 16.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
B/2067/15 | Novoročenka 2016-200 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 314,40 € | 14.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
B/2066/15 | vizitky BSK - 100 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 11,00 € | 22.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
B/2036/15 | vodné, stočné, zrážky od 15.11.2015 - 14.12.2015 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 267,71 € | 14.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
B/2150/15 | STORNO-klienti nie sú evidovaní na BSK-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 13 pacientov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Makovníková Marta Medmak,s.r.o. | 36667099 | -90,61 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
B/2118/15 | STORNO-klienti nie sú evidovaní na BSK-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 13 pacientov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Makovníková Marta Medmak,s.r.o. | 36667099 | 90,61 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
B/2060/15 | reklamná kampaň BSK-www.aktuality.sk, PR články za obd.01.12.2015-14.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Azet.sk, a.s. | 36023523 | 21 406,80 € | 15.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1912/15 | služby OLH za rok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LESY SR, š. p. | 36038351 | 4,78 € | 07.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
B/2047/15 | za zabezpečenie VO -Demontáž azbestocementových dosiek-Svätoplukova č.2,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 21.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
B/2046/15 | za zabezpečenie VO -Stavebná časť v zmysle PD-projekt MUNSEFF pre SOŠ Svätoplukova 1463/2,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 21.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
B/2045/15 | za zabezpečenie VO -Obnova exteriéru internátu,Saratovská č.26,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 21.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
B/2024/15 | oprava stúpačky TÚV kanalizácie v budove BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ján FILIP | 37030337 | 5 993,15 € | 21.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
B/2052/15 | projekt SACRA VELO- rešerš sakrálnych pamiatok na cyklotrase Sacra Velo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier | 45733244 | 980,00 € | 21.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
B/2048/15 | za inzerciu Cafe News č.24-18.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOYANTE, s.r.o. | 44454287 | 3 576,00 € | 18.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
B/2072/15 | mob.tel. App.iPh. 6S 128GB - 1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 955,00 € | 17.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
B/2071/15 | mob.tel. App.iPh. 6S 128GB - 2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 910,00 € | 17.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
B/2070/15 | mob.tel. App.iPh. 6S 128GB - 2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 910,00 € | 17.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
B/2069/15 | Tab. Apple iPad Air 2 Cell.16GB-1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 671,00 € | 18.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
B/2035/15 | Tab.Apple iPad Air 2-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 671,00 € | 17.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra |