Faktúry
Počet záznamov: 21577
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1635/21 | uhradené kartou - hl.taniere,drev.lyžice | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | METRO Bratislava, a.s. | 35732881 | 27,00 € | 21.12.2021 | 04.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
K/0066/18 | obytný kontajner pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKO-BAU spol. s r.o. | 36262528 | 5 382,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
D/0045/17 | preplatok na vodnom,stočnom,UK a TUV za rok 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rovenský Pavol | 000000 | 134,30 € | 30.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
D/0182/17 | úhrada sumy za dodanie a montáž meračov,ktoré boli v roč.zúčtovaní za rok 2015 započítane neoprávnene p.Rovenskému | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rovenský Pavol | 000000 | 1 211,36 € | 23.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
D/0072/18 | preplatok na energiách-byt Krásnohorská ul.14 ,Petržalka-p.Rovenský za rok 2016 a rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rovenský Pavol | 000000 | 3 044,81 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
D/0025/19 | preplatok na energiách-byt Krásnohorská ul.14, Petržalka-p. Rovenský za rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rovenský Pavol | 000000 | 1 991,56 € | 13.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
D/0060/21 | preplatok na energiách-byt Krásnohorská ul.14, Petržalka-p. Rovenský za rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rovenský Pavol | 000000 | 901,28 € | 10.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
D/0079/22 | preplatok na energiách-byt Krásnohorská ul.14, Petržalka-p. Rovenský za rok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rovenský Pavol | 000000 | 531,31 € | 17.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
D/0105/23 | Rovenský Pavol, Krásnohorská, BA - vyúčtovanie energií za r. 2022 - preplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rovenský Pavol | 000000 | 1 113,88 € | 19.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
D/0174/22 | Autorský honorár - umelecký výkon- Deň otvorených dverí,MOS,Kaštieľ Modra-8.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tatiana Šulíková | 00000000 | 300,00 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
B/0762/16 | telefonický prieskum | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 5 760,00 € | 13.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
B/0777/17 | realizácia videorozvodov v rok. sále BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Drugaj - DRUTECH | 44157860 | 2 450,00 € | 29.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
B/1563/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0054/19-zabezpečenie priestorov pre zasadnutie programovacej skupiny INTERACT IV v Madride-16.-17.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HOTEL MIGUEL ANGEL,S.A. | A28237618 | 9 847,79 € | 23.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
B/0058/15 | tlač mesačníka Bratislavský kraj č.1/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VERSUS, a.s. | 35795115 | 11 389,20 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0221/15 | tlač mesačníka Bratislavský kraj č.2/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VERSUS, a.s. | 35795115 | 10 830,00 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0458/16 | STORNO-neopodstatnená fakturácia-tlač a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj č.3/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VERSUS, a.s. | 35795115 | 3 003,60 € | 04.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
B/0582/16 | STORNO-neopodstatnená fakturácia-tlač a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj č.3/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VERSUS, a.s. | 35795115 | -3 003,60 € | 15.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
B/0584/16 | tlač mesačníka Bratislavský kraj č. 3/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VERSUS, a.s. | 35795115 | 3 003,60 € | 18.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
B/0412/18 | za zabezpečenie kontroly a servis.prác-ozvučenie veľkej rokovacej sály | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MediaTech Central Europe, a. s. | 35772581 | 444,00 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
K/0007/18 | zabezpečenie audiovizuálnej techniky masmediálnej miestnosti v priestoroch Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MediaTech Central Europe, a. s. | 35772581 | 15 348,00 € | 27.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
B/1178/18 | audiotechnika vo veľkej rokovacej sále v priestoroch Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MediaTech Central Europe, a. s. | 35772581 | 10 463,00 € | 04.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
K/0019/18 | audiotechnika vo veľkej rokovacej sále v priestoroch Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MediaTech Central Europe, a. s. | 35772581 | 2 587,00 € | 04.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
B/1168/19 | zabezpečenie auditechniky pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MediaTech Central Europe, a. s. | 35772581 | 1 065,00 € | 13.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
B/1043/20 | uhradené v hotovosti-kožušinové návleky pre klopové mikrofóny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MediaTech Central Europe, a. s. | 35772581 | 30,00 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
K/0140/22 | geodetické práce-Stavba-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Geovis, s.r.o. | 36810851 | 1 020,00 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
B/0847/22 | geodetické práce- vo vybraných areáloch vo vlastníctve BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Geovis, s.r.o. | 36810851 | 4 008,00 € | 15.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
K/0295/23 | vypracovanie statického prieskumu, autorský dozor a vypracovanie projektu rekonštrukcie NKP Synagóga Sv. Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Chronogram s.r.o. | 53609603 | 3 252,00 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
D/0155/15 | úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody pre Družstvo podielnikov Devín za obd. 01.01.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo podielnikov DEVÍN | 00190802 | 937,19 € | 02.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
K/0195/22 | kúpa pozemku-Tomášov - Malý Madaras | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miguel Prieto a Naďa Prietová rod. Muchová | 000000000 | 4 892,16 € | 26.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
B/1568/15 | za odborné posúdenie žiadosti o poskytnutie dotácií z Bratislavskej dotač.schémy na podporu kultúry-oblasť audiovizuálne umenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArtD. Peter Kerekes | 00000000 | 100,00 € | 30.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra |