Faktúra č. B/0347/18

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: B/0347/18
  • Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-19.3.2018-Mgr.Masácová Petra
  • Dátum doručenia: 28.03.2018
  • Celková hodnota: 178,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0103/18/EO
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0103/18/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Viedeň pre zamestnankyňu Úradu BSK, riaditeľku odboru INTERACT, Mgr. Petru Masácovú dňa 19.03.2018, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli, Belgicku. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 535,00 € 12.03.2018 12.03.2018 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
Tlačiť