Faktúra č. B/0355/19

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: B/0355/19
  • Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-12.3.-18.3.2019-Mgr.Tomáš Teleky
  • Dátum doručenia: 25.03.2019
  • Celková hodnota: 181,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0110/19/EO
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0110/19/EO Spiatočná letenka Brusel - Viedeň - Brusel v termíne 12.3.-18.3.2019 pre zamestnanca BSK Mgr. Tomáša Telekyho, toho času s miestom výkonu práce v Bruseli. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 181,00 € 14.02.2019 15.02.2019 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
Tlačiť