Faktúra č. B/0636/18

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: B/0636/18
  • Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-VIE-BRIU-VIE-24.-26.4.2018-Mgr.Barbora Lukáčová
  • Dátum doručenia: 18.05.2018
  • Celková hodnota: 514,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0189/18/EO
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0189/18/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky pre riaditeľku OSÚRaRP Mgr. Barboru Lukáčovú z Viedne do Bruselu v termíne 24.4.2018. – 26.4.2018 za účelom účasti pani riaditeľky Lukáčovej na bilaterálnych stretnutiach so zástupcami Európskej komisie a Stáleho zastúpenia SR pri EÚ. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 514,23 € 23.04.2018 23.04.2018 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
Tlačiť