Faktúra č. B/0842/19

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: B/0842/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Greenweek-zabezpečnie pumptrackovej arény-8.6.2019
  • Dátum doručenia: 13.06.2019
  • Celková hodnota: 5 998,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0318/19/EO
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť