Faktúra č. B/1353/19

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: B/1353/19
  • Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka Viedeň-Brusel a späť-24.09.-25.09.2019-p.Moselt Mikis
  • Dátum doručenia: 01.10.2019
  • Celková hodnota: 217,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0440/19/EO
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0440/19/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel- Viedeň pre referenta odboru INTERACT Mikisa Moselta v termíne 24.-25.09.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli, Belgicko. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 217,00 € 04.07.2019 04.07.2019 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
Tlačiť