Slovak Telekom,a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom,a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 225

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0926/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 53,86 € 07.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0683/15 Telekomunikačné a internetové služby 10/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 161,77 € 21.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DFB1/0683/15 Telekomunikačné a internetové služby 10/2015 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 161,77 € 01.11.2015 28.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0046/16 Telekomunikačné služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 28,79 € 09.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFPC/0025/16 Telekomunikačné služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 62,03 € 08.02.2016 24.02.2016 Faktúra
DFB1/0150/16 Telekomunikačné služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 28,79 € 07.04.2016 15.04.2016 Faktúra
DFB1/0225/16 Telekomunikačné služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,12 € 10.05.2016 17.05.2016 Faktúra
DFB1/0271/16 Telekomunikačné služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 28,79 € 08.06.2016 14.06.2016 Faktúra
DFB1/0387/16 Telekomunikačné služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 28,79 € 08.08.2016 12.08.2016 Faktúra
DFB1/0441/16 Telekomunikačné služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 28,79 € 07.09.2016 12.09.2016 Faktúra
DFB1/0525/16 Telekomunikačné služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 28,79 € 07.10.2016 10.10.2016 Faktúra
DFB1/0591/16 Telekomunikačné služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 30,28 € 08.11.2016 15.11.2016 Faktúra
DFB1/0658/16 Telekomunikačné služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 30,86 € 07.12.2016 09.12.2016 Faktúra
DFB1/0743/16 Telekomunikačné služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,83 € 09.01.2017 17.01.2017 Faktúra
DFB1/0047/17 Telekomunikačné služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,83 € 08.02.2017 16.02.2017 Faktúra
DFB1/0099/17 Telekomunikačné služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,83 € 08.03.2017 10.03.2017 Faktúra
DFB1/0164/17 Telekomunikačné služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,83 € 06.04.2017 25.04.2017 Faktúra
DFB1/0219/17 Telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,83 € 09.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0162/19 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 53,71 € 06.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0268/19 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 53,48 € 08.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra