Faktúry
Počet záznamov: 3641
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0126/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 563,57 € | 13.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0155/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 395,01 € | 28.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 603,36 € | 21.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0036/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 563,45 € | 27.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0131/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 627,22 € | 23.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0195/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 928,56 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0006/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 550,91 € | 15.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSJ/0051/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 265,66 € | 22.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0080/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 719,65 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/21 | Oprava podlahy v kuchyni - brúsenie, penetrácia, epoxidový náter | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AGORA s.r.o. | 52833071 | 2 700,00 € | 15.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/21 | Maliarske práce a opravy stien v telocvični - Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AGORA s.r.o. | 52833071 | 4 360,44 € | 18.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/21 | Liata podlaha v kuchyni materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AGORA s.r.o. | 52833071 | 540,00 € | 18.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/21 | Stavebné a maliarske práce v suteréne GAB | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AGORA s.r.o. | 52833071 | 1 187,57 € | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/21 | Stavebné a maliarske práce v suteréne školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AGORA s.r.o. | 52833071 | 4 800,00 € | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0136/17 | Mobilné schodisko 3,7 m | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 964,80 € | 11.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/23 | Učebnice AJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALBION BOOKS, s.r.o. | 52884783 | 1 750,00 € | 22.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/21 | Opravy v priestoroch budovy GAB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 41 148,95 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/22 | Maliarske práce | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 2 975,64 € | 30.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/22 | Podlahárske práce | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 10 920,00 € | 15.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/23 | Oprava vestibulu a vchodových dvier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 31 199,00 € | 05.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/17 | Poistenie majetku - projekt EU | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 100,00 € | 16.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | Poistenie PC | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 100,00 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/19 | Poistné PC | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 100,00 € | 15.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/20 | Kadička s výlevkou, balónik pipetovací | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 51,50 € | 05.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/23 | Cestovný statív | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.cz | 27082440 | 29,40 € | 13.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | USB, predlžovací kábel, laserové ukazovátko | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.cz | 27082440 | 202,90 € | 13.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/23 | Učebné pomôcky - volejbalové lopty | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 297,09 € | 24.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/23 | Učebné pomôcky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 62,25 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/22 | Učebné pomôcky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 72,55 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/19 | Autobusová preprava - Bratislava Aurélium | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 123,00 € | 21.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra |