Faktúry
Počet záznamov: 3641
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0060/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 535,59 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 364,84 € | 30.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0085/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 910,82 € | 13.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0054/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 715,44 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 738,79 € | 24.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0006/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 807,01 € | 17.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 818,55 € | 16.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0078/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 617,31 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0106/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 247,11 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0120/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 707,20 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0216/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 958,95 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0204/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 423,99 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0203/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 718,47 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0173/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 1 204,95 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0145/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 604,12 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 971,35 € | 24.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSJ/0053/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 987,84 € | 23.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0067/20 | Nádobky na dezinfekčný prostriedok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ateli s.r.o. | 29157013 | 59,72 € | 30.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0084/21 | Nerezový hrniec 98 l + veko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 200,00 € | 31.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/23 | Kľúčová schránka | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 33,60 € | 19.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0083/19 | Školenie - Školské stravovanie dnes a zajtra | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ballux, spol. s r.o. | 46065385 | 20,00 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/23 | Rekonštrukcia sektora skoku do diaľky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | BEST4U s.r.o. | 52644715 | 1 345,98 € | 27.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/22 | Zapožičanie mobilnej toalety 9-11/2022 - Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | BESTRENT s.r.o. | 46492712 | 252,00 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/23 | Prenájom mobilnej toalety 7-11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | BESTRENT s.r.o. | 46492712 | 432,00 € | 11.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/23 | Prenájom mobilnej kabíny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | BESTRENT s.r.o. | 46492712 | 300,67 € | 24.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/21 | Dezinfikátory vzduchu a stojany | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 1 176,36 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/22 | Výstavba cykloprístrešku so stojamni - CLIMECO GAB | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bimission s.r.o. | 50141929 | 28 000,00 € | 07.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/22 | Oprava a čistenie odpadu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bimission s.r.o. | 50141929 | 980,40 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/22 | Výstavba cykloprístrešku - CLIMECO GAB | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bimission s.r.o. | 50141929 | 3 897,55 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/17 | Vodné, stočné 3/2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 211,75 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |