Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3641

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0060/20 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 535,59 € 18.09.2020 22.09.2020 Faktúra
DFSJ/0070/20 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 364,84 € 30.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFSJ/0085/20 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 910,82 € 13.10.2020 15.10.2020 Faktúra
DFSJ/0054/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 715,44 € 17.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFSJ/0100/21 Potraviny Šj Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ATC-JR, s.r.o 35760532 738,79 € 24.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFSJ/0006/22 Potraviny Šj Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ATC-JR, s.r.o 35760532 807,01 € 17.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFSJ/0044/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 818,55 € 16.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFSJ/0078/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 617,31 € 04.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DFSJ/0106/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 247,11 € 20.06.2022 27.06.2022 Faktúra
DFSJ/0120/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 707,20 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFSJ/0216/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 958,95 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0204/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 423,99 € 16.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFSJ/0203/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 718,47 € 16.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFSJ/0173/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 1 204,95 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFSJ/0145/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 604,12 € 19.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFSJ/0021/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 971,35 € 24.01.2024 29.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0053/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 987,84 € 23.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0067/20 Nádobky na dezinfekčný prostriedok Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Ateli s.r.o. 29157013 59,72 € 30.03.2020 03.04.2020 Faktúra
DFSJ/0084/21 Nerezový hrniec 98 l + veko Bratislavský samosprávny kraj 36063606 B-commerce, s.r.o. 52424812 200,00 € 31.10.2021 11.11.2021 Faktúra
DFBV/0104/23 Kľúčová schránka Gymnázium A. Bernoláka 00160326 B2B Partner s.r.o 44413467 33,60 € 19.04.2023 18.05.2023 Faktúra
DFSJ/0083/19 Školenie - Školské stravovanie dnes a zajtra Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Ballux, spol. s r.o. 46065385 20,00 € 16.05.2019 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0289/23 Rekonštrukcia sektora skoku do diaľky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 BEST4U s.r.o. 52644715 1 345,98 € 27.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0232/22 Zapožičanie mobilnej toalety 9-11/2022 - Slávia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 BESTRENT s.r.o. 46492712 252,00 € 09.09.2022 16.09.2022 Faktúra
DFBV/0199/23 Prenájom mobilnej toalety 7-11/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 BESTRENT s.r.o. 46492712 432,00 € 11.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0076/23 Prenájom mobilnej kabíny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 BESTRENT s.r.o. 46492712 300,67 € 24.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFBV/0251/21 Dezinfikátory vzduchu a stojany Bratislavský samosprávny kraj 36063606 BETRIX, s.r.o. 34101110 1 176,36 € 08.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFBV/0280/22 Výstavba cykloprístrešku so stojamni - CLIMECO GAB Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bimission s.r.o. 50141929 28 000,00 € 07.10.2022 27.10.2022 Faktúra
DFBV/0264/22 Oprava a čistenie odpadu Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bimission s.r.o. 50141929 980,40 € 07.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFKV/0001/22 Výstavba cykloprístrešku - CLIMECO GAB Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bimission s.r.o. 50141929 3 897,55 € 07.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFBV/0073/17 Vodné, stočné 3/2017 Lichnerova Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 211,75 € 24.04.2017 27.04.2017 Faktúra