Faktúra č. DFBV/0011/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0011/24
  • Popis fakturovaného plnenia: SOP - vyväzovacie bužírky, drôtiky
  • Dátum doručenia: 11.01.2024
  • Celková hodnota: 209,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0004/24
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0004/24 Objednávame si u Vás bužírky a drôtiky. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 OSLAVAN Slovakia sro 36316717 209,28 € 08.01.2024 11.01.2024 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť