Faktúry
Počet záznamov: 6967
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFPC/0147/19 | daň za ubytovanie II.Q.2019 | Mesto Modra | 758,00 € | 30.06.6019 | Faktúra |
DFSJ/0302/15 | Potraviny ŠJ | Bidvest Slovakia s.r.o | 323,03 € | 30.06.2022 | Faktúra |
DFSJ/0002/21 | potraviny SJ | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 67,15 € | 12.01.2021 | Faktúra |
DFSJ/0001/21 | potraviny SJ | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 141,93 € | 11.01.2021 | Faktúra |
DFPC/0001/21 | potraviny PC | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 17,55 € | 11.01.2021 | Faktúra |
DFPC/0148/20 | za kurz autoškoly č.3/2020 | Vladimír Doktorík | 272,68 € | 31.12.2020 | Faktúra |
DFPC/0147/20 | za kurz autoškoly č.1/2020 | Vladimír Doktorík | 203,52 € | 31.12.2020 | Faktúra |
DFPC/0150/20 | mobil PC | O2 Slovakia s.r.o | 12,30 € | 31.12.2020 | Faktúra |
DFBV/0571/20 | voda SOP | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 13,38 € | 22.12.2020 | Faktúra |
DFBV/0569/20 | kuchynský odpad | Ladisco s.r.o. | 21,60 € | 18.12.2020 | Faktúra |
DFBV/0570/20 | poradenstvo december 2020 | Business Marketing service, s.r.o | 600,00 € | 18.12.2020 | Faktúra |
DFBV/0568/20 | dofinancovanie za obedy v 12/20 : | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 196,40 € | 18.12.2020 | Faktúra |
DFBV/0567/20 | réžia za stravu v 12/20 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 515,55 € | 18.12.2020 | Faktúra |
DFSF/0012/20 | príspevok zo SF na stravu zamestnancov 12/2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 98,20 € | 18.12.2020 | Faktúra |
DFSJ/0191/20 | potraviny SJ | Pekáreň Častá | 44,73 € | 18.12.2020 | Faktúra |
DFSJ/0190/20 | potraviny SJ | Pekáreň Častá | 25,25 € | 18.12.2020 | Faktúra |
DFBV/0566/20 | BOZP | LUKA TEAM sro | 160,00 € | 17.12.2020 | Faktúra |
DFBV/0565/20 | voda | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 256,33 € | 17.12.2020 | Faktúra |
DFBV/0564/20 | prívesný vozík | AGADOS Slovakia, s.r.o. | 1 513,80 € | 16.12.2020 | Faktúra |
DFSF/0011/20 | Vianočné balíčky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 385,00 € | 16.12.2020 | Faktúra |
DFPC/0145/20 | materiál do vína | Unimpex Bratislava s.r.o. | 70,19 € | 15.12.2020 | Faktúra |
DFPC/0144/20 | fľaše na víno | Conneco chemicals | 652,50 € | 15.12.2020 | Faktúra |
DFPC/0143/20 | výuka na trenažéri | Marian Baňovič- Dopravné doškolovacie stredisko SK | 288,00 € | 15.12.2020 | Faktúra |
DFBV/0559/20 | materiál na fľašovanie študentského vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 165,61 € | 15.12.2020 | Faktúra |
DFBV/0560/20 | telefón SOP | Slovak Telekom | 29,00 € | 15.12.2020 | Faktúra |
DFBV/0563/20 | tapety,bistrol | Farby laky droger.Simono | 373,82 € | 15.12.2020 | Faktúra |
DFPC/0146/20 | potraviny PC | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 45,72 € | 15.12.2020 | Faktúra |
DFBV/0562/20 | materiál na opravy | Ladislav Nagy-POIP-Bratislava | 116,18 € | 15.12.2020 | Faktúra |
DFPC/0142/20 | mobil PC | O2 Slovakia s.r.o | 12,30 € | 14.12.2020 | Faktúra |
DFPC/0140/20 | potraviny PC | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 30,81 € | 14.12.2020 | Faktúra |