Faktúra č. DFBV/0032/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0032/23
  • Popis fakturovaného plnenia: servítky
  • Dátum doručenia: 25.01.2023
  • Celková hodnota: 96,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0016/23
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0016/23 Objednávame si u Vás 88 bal.servítkov. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 96,10 € 23.01.2023 25.01.2023 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť