Faktúra č. DFBV/0034/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0034/23
  • Popis fakturovaného plnenia: zásobníky na čist.pros.
  • Dátum doručenia: 27.01.2023
  • Celková hodnota: 193,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0017/23
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0017/23 Objednávame si u Vás zásobník na mydlo 2x, zásobník na zz utierky 1x. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 193,80 € 26.01.2023 27.01.2023 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť