Faktúra č. DFBV/0055/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0055/19
  • Popis fakturovaného plnenia: mat.na údržbu
  • Dátum doručenia: 11.02.2019
  • Celková hodnota: 127,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0024/19
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0024/19 Objednávame si u Vás materiál na údržbu a opravy. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Ladislav Nagy POIP Bratislava 11694891 127,79 € 07.02.2019 11.02.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť