Faktúra č. DFBV/0103/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0103/23
  • Popis fakturovaného plnenia: mat.na opravy
  • Dátum doručenia: 01.03.2023
  • Celková hodnota: 407,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0051/23
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0051/23 Objednávame si u Vás materiál na opravy. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Ladislav Nagy POIP Bratislava 11694891 407,83 € 15.02.2023 01.03.2023 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť