Faktúra č. DFBV/0104/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0104/19
  • Popis fakturovaného plnenia: servis autobus
  • Dátum doručenia: 21.03.2019
  • Celková hodnota: 350,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0044/19
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0044/19 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 AUTO - IMPEX spol.s.r.o 17329477 350,57 € 15.03.2019 21.03.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť