Faktúra č. DFBV/0114/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0114/19
  • Popis fakturovaného plnenia: mat.na údržbu
  • Dátum doručenia: 25.03.2019
  • Celková hodnota: 174,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: Vo/0048/19
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0048/19 Objednávame si u Vás materiál na údržbu. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Ladislav Nagy POIP Bratislava 11694891 174,94 € 20.03.2019 25.03.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť