Faktúra č. DFBV/0118/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0118/21
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy
  • Dátum doručenia: 30.03.2021
  • Celková hodnota: 190,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0043/21
  • Dátum zverejnenia: 07.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0043/21 Objednávame si u Vás mat.na opravy. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Ladislav Nagy POIP Bratislava 11694891 190,46 € 24.03.2021 30.03.2021 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť