Faktúra č. DFBV/0119/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0119/22
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.pros.
  • Dátum doručenia: 08.03.2022
  • Celková hodnota: 1 239,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0052/22
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0052/22 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 1 239,59 € 07.03.2022 25.04.2022 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť