Faktúra č. DFBV/0121/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0121/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace pros.
  • Dátum doručenia: 03.03.2023
  • Celková hodnota: 609,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0055/23
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0055/23 Objednávame si u Vás kancelársky mat., čistiace prost. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 609,42 € 28.02.2023 03.03.2023 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť