Faktúra č. DFBV/0127/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0127/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace pros.
  • Dátum doručenia: 02.04.2019
  • Celková hodnota: 138,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0049/19
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0049/19 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň - rozpis v prílohe. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 138,15 € 28.03.2019 03.04.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť