Faktúra č. DFBV/0142/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0142/17
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 02.05.2017
  • Celková hodnota: 294,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0005/17
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0005/17 Toner: Canon FX 10 - 2 kusy, Canon iR2420 - 1 kus, HP LaserJet 1010 - 1kus, HP LaserJet PRO400 color M451dn - black 1 kus, cyan 1 kus, yellow 1 kus, magenta 1 kus, Canon i-Sensys MF226 dn - 1 kusy Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Vasso s.r.o 46883711 294,07 € 20.04.2017 28.04.2017 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť