Faktúra č. DFBV/0146/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0146/22
  • Popis fakturovaného plnenia: servítky
  • Dátum doručenia: 15.03.2022
  • Celková hodnota: 234,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0066/22
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0066/22 Objednávame si u Vás servítky 220 ks. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 234,97 € 14.03.2022 15.03.2022 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť