Faktúra č. DFBV/0202/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0202/18
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava Zetor
  • Dátum doručenia: 04.06.2018
  • Celková hodnota: 395,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0074/18
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0074/18 Objednávame si u Vás opravu traktora Zetor. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 AGROMA - SERVIS spol. s r.o. 36772836 395,83 € 29.05.2018 04.06.2018 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť