Faktúra č. DFBV/0231/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0231/20
  • Popis fakturovaného plnenia: servis autobusu
  • Dátum doručenia: 27.05.2020
  • Celková hodnota: 223,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0067/20
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0067/20 Objednávame si u Vás servis autobusu PK 418 DZ. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 AUTO - IMPEX spol.s.r.o 17329477 223,84 € 14.05.2020 27.05.2020 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť