Faktúra č. DFBV/0235/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0235/18
  • Popis fakturovaného plnenia: mat.na opravy
  • Dátum doručenia: 26.06.2018
  • Celková hodnota: 132,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0090/18
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0090/18 Objednávame si u Vás materiál na údržbu a opravy. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Ladislav Nagy POIP Bratislava 11694891 132,37 € 25.06.2018 26.06.2018 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť