Faktúra č. DFBV/0237/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0237/22
  • Popis fakturovaného plnenia: sáčiky,lyžičky,euroobaly
  • Dátum doručenia: 12.04.2022
  • Celková hodnota: 73,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0133/22
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0133/22 Objednávame si u Vás sáčiky, lyžičky, eurobaly. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 73,78 € 11.04.2022 12.04.2022 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť