Faktúra č. DFBV/0239/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0239/22
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 12.04.2022
  • Celková hodnota: 377,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0132/22
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0132/22 Objednávame si u Vás tonery: Canon FX 10 – Canon Q 2612A čierny – 3 kusy HP Laser JetPro 400 color M451dn – HP CE 410 X čierny – 1 kus HP CE 411 A modrý – 1 kus HP CE 412 A žltý – 1 kus HP Laser Jet pro MFP M428 dw – HP CF 259 A čierny – 2 kusy HP Color Laser Jet Pro MFP M479 dw – W2030 A čierny – 1 kus HP Laser Jet MFP M234 dw – W 135OA – 3 kusy. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Oto Hrdlovič - OH 41029496 377,34 € 06.04.2022 12.04.2022 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť