Faktúra č. DFBV/0263/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0263/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 28.06.2019
  • Celková hodnota: 79,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0113/19
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0113/19 Objednávame si u Vás čistiace pros. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 799,25 € 25.06.2019 25.06.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť