Faktúra č. DFBV/0268/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0268/19
  • Popis fakturovaného plnenia: antuka projekt
  • Dátum doručenia: 02.07.2019
  • Celková hodnota: 427,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0119/19
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0119/19 Objednávame si u Vás antuku 0,2 mm s dopravou. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 REALSTAV KR. spol s r.o. 46484370 427,20 € 26.06.2019 02.07.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť