Faktúra č. DFBV/0277/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0277/18
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 20.07.2018
  • Celková hodnota: 135,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0104/18
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0104/18 Objednávame si u vás tonery: Xerox Phaser 2ks, Canon 1ks. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Vasso s.r.o 46883711 135,94 € 16.07.2018 23.07.2018 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť