Faktúra č. DFBV/0300/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0300/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 31.05.2023
  • Celková hodnota: 257,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0142/23
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0142/23 Objednávame si u Vás hadičku, postrek, fľaše, zátky, nálievky, substrát. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Agrokomp spol.s r.o. 31409989 257,89 € 23.05.2023 31.05.2023 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť