Faktúra č. DFBV/0340/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0340/17
  • Popis fakturovaného plnenia: mat. do vinohradu, prepravky
  • Dátum doručenia: 29.09.2017
  • Celková hodnota: 279,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0093/17
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0093/17 Objednávame si u Vás prepravky 15 kg - 50ks, vedrá - 16 ks, osličky - 2ks, hever - 1ks, kanister - 1 ks. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Agrokomp spol.s r.o. 31409989 279,15 € 28.09.2017 29.09.2017 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť