Faktúra č. DFBV/0340/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0340/18
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 17.09.2018
  • Celková hodnota: 271,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0118/18
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0118/18 Objednávame si u Vás tonery: Canon FX 10 - 3ks, Xerox Phaser 3610 - 1ks, HP LaserJet 1010 - 1ks, HP LaserJet Pro 400 color M451dn - 1 x black, 1 x cyan, 1 x yellow, 1 x magenta. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Oto Hrdlovič - OH 41029496 271,70 € 14.09.2018 17.09.2018 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť