Faktúra č. DFBV/0384/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0384/19
  • Popis fakturovaného plnenia: mat.na opravy
  • Dátum doručenia: 19.09.2019
  • Celková hodnota: 687,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0163/19
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0163/19 Objednávame si u Vás materiál na údržbu a opravy. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Ladislav Nagy POIP Bratislava 11694891 687,61 € 04.09.2019 20.09.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť