Faktúra č. DFBV/0409/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0409/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a kancel.potreby
  • Dátum doručenia: 21.07.2023
  • Celková hodnota: 1 203,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0187/23
  • Dátum zverejnenia: 11.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0187/23 Objednávame si u Vás kancelárske a čistiace prostriedky. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 203,83 € 20.07.2023 21.07.2023 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť