Faktúra č. DFBV/0497/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0497/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 20.11.2019
  • Celková hodnota: 108,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0210/19
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0210/19 Objednávame si u Vás toner TK 1140 - 2 kusy. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Z + M service a.s. 44195591 108,19 € 19.11.2019 20.11.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť