Faktúra č. DFBV/0536/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0536/20
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 09.12.2020
  • Celková hodnota: 480,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0201/20
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0201/20 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 480,17 € 08.12.2020 14.12.2020 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť