Faktúra č. DFBV/0556/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0556/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 17.12.2019
  • Celková hodnota: 548,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: Vo/0235/19
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0235/19 Objednávame si u Vás tonery: Canon FX 10 - 5ks, Canon iR 2420 - 2ks, Canon iR 1024A - 1 ks, Canon i-Sensys MF 226dn (CRG 737) - 2ks, HP Laser Jet Pro MFP M476 dn - black 1ks, magenta 1ks, cyan 1 ks, yellow 1ks, HP Laser Jet Pro MFP M428dw - black 1ks, HP Ofice Jet 4500 - black 1ks, farebná 1ks. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Oto Hrdlovič - OH 41029496 548,51 € 10.12.2019 17.12.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť