Faktúra č. DFBV/0570/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0570/19
  • Popis fakturovaného plnenia: žalúzie
  • Dátum doručenia: 23.12.2019
  • Celková hodnota: 856,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0259/19
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0259/19 Objednávame si u Vás 4 x vertikálne žalúzie. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Lederleitner s.r.o 48123935 856,80 € 13.12.2019 23.12.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť