Faktúra č. DFBV/0594/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0594/22
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 14.09.2022
  • Celková hodnota: 499,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0331/22
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0331/22 Objednávame si u Vás tonery: Canon, HP. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 CLEAN Tonery s.r.o. 35891866 499,68 € 05.09.2022 19.09.2022 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť