Faktúra č. DFBV/0671/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0671/23
  • Popis fakturovaného plnenia: akumulátor, brúska
  • Dátum doručenia: 23.11.2023
  • Celková hodnota: 863,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0309/23
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0309/23 Objednávame si u Vás aku brúsku, akumulátor, rukavice, mazivo. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 STROJÁRSKE CENTRUM, s.r.o. 36289248 863,23 € 20.11.2023 23.11.2023 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť