Faktúra č. DFBV/0767/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0767/22
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 24.11.2022
  • Celková hodnota: 1 974,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0442/22
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0442/22 Objednávame si u Vás tonery podľa rozpisu. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 CLEAN Tonery s.r.o. 35891866 1 974,89 € 21.11.2022 24.11.2022 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť