Faktúra č. DFBV/0777/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0777/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy
  • Dátum doručenia: 21.12.2023
  • Celková hodnota: 178,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0367/23
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0367/23 materiál na opravy Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 POIP s.r.o. 36748315 178,44 € 18.12.2023 21.12.2023 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť