Faktúra č. DFSJ/0003/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0003/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 08.01.2020
  • Celková hodnota: 362,85 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0003/20
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0003/20 1/maslo rama 254ks á 2,533,2/vajcia 810 ks á 0,19,3/čaj krab zmes 50ks á 0,586,4/hrach suchý 10kg á 0,996,5/sol stolová 36kg á 0,346,6/cestoviny penne 10kg á 2,044,7/kakao 100 gr 20ks á 0,776,8/smotana na varenie 12l á 2,038,9/smotana kysla 250 gr 20ks á 1,006,10/zemiakový škrob 200 gr 10ks á 0,952 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 564 841,34 € 04.01.2020 20.01.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť