Faktúra č. DFSJ/0003/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0003/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 18.01.2021
  • Celková hodnota: 78,77 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0003/21
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0003/21 1/kapusta hlavková 4,57kg á 0,54,2/zemiaky 10kg á 0,43,3//,mrkva 7,71kg á 0,71,4bananykg á 1,43/5bvravčove maso á4,28,6/bravčove stehno čerstve 1,44kg á 4,39,7/vajíčka 30ks á 0,12,8/por 2,12kg á 1,78,9/kuracie stehná 6,04kg á 3,07,10/muka hladka 2kg á 0,47,11/muka polohruba 10kg á 0,47, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 78,77 € 15.01.2021 20.01.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť