Faktúra č. DFSJ/0007/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0007/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 10.01.2019
  • Celková hodnota: 472,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0007/19
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0007/19 1/smotana na varenie knor12l á 3,589,2/maslo rama 500 gr 24ks á 2,533.3/vajcia M 780ks á 0,161,4/uhorky kysle 9ks 4l á 4,846,5/mlieko pol 60l á 0,664,6/syr eidamska tehla 6,92kg á 3,723,7/muka hladka 30ks á 0,521,8/maslo liptov 125 gr 60ks á 1,422,9/džem 12kg á 2,716, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 472,20 € 08.01.2019 14.01.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť